今年以來,審計(jì)署駐濟(jì)南特派員辦事處在執(zhí)行《審計(jì)署審計(jì)現(xiàn)場管理辦法(試行)》時(shí),結(jié)合工作實(shí)際,注意從八個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)把貫徹執(zhí)行工作落實(shí)到位。
一是明確要求審計(jì)組在審計(jì)實(shí)施方案中指定審計(jì)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人,以強(qiáng)化管理,落實(shí)責(zé)任。
二是要求審計(jì)人員對未按要求完成的審計(jì)事項(xiàng)寫出說明,由審計(jì)組組長(或其委托人)簽字確認(rèn)。
三是提請審計(jì)組采取向被審計(jì)對象索要審計(jì)資料清單和資料交接單的日期差異,及利用座談?dòng)涗?、錄音等有效審?jì)手段收集其不配合審計(jì)工作的相關(guān)證據(jù)。
四是對審計(jì)組組長、主審審核后修改結(jié)論的審計(jì)工作底稿,提請審計(jì)組注意對審核修改前后的工作底稿均予留存和歸檔。
五是將“審計(jì)發(fā)現(xiàn)但未在審計(jì)報(bào)告反映問題”中所指審計(jì)報(bào)告均統(tǒng)一明確為報(bào)告征求意見稿。
六是要求審計(jì)組所有審計(jì)會(huì)議記錄由參會(huì)人員、記錄人和審計(jì)組長(或其委托人)簽字后歸檔。
七是要求審計(jì)組與被審計(jì)單位交換意見三天前通知法規(guī)處參加,以保證審理人員提前介入。
八是強(qiáng)調(diào)審計(jì)組在審計(jì)現(xiàn)場結(jié)束后及時(shí)進(jìn)行總結(jié),并擬定統(tǒng)一格式,將總結(jié)評價(jià)結(jié)果歸檔。(山軍輝)
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