近日,審計署駐沈陽特派辦根據(jù)國家審計準則要求,結合辦內實際,制定了《審計署沈陽特派辦審計整改檢查辦法》?!掇k法》明確了整改檢查事項、檢查方式和時間等五個方面內容,為該辦建立健全審計整改檢查機制,督促被審計單位根據(jù)審計結果和建議及時進行整改,確保審計實效,充分發(fā)揮審計建設性作用提供了制度保障。
一是明確了整改檢查的事項、時間和方式。《辦法》明確了主辦業(yè)務處應對該辦出具的審計報告、審計調查報告和審計決定書中所列問題或審計建議的整改、采納情況進行檢查,并于該辦出具報告規(guī)定的整改期限或決定規(guī)定的執(zhí)行期限屆滿之日起10個工作日內完成。同時明確檢查被審計單位整改情況可以采取實地檢查、取得并審閱相關書面材料等方式,以利于全面深入開展審計整改檢查。
二是明確了督促整改檢查和整改檢查兩個責任?!掇k法》明確了督促整改檢查和整改檢查兩個責任,分別由法規(guī)處和主辦業(yè)務處負責。法規(guī)處根據(jù)該辦出具的審計報告、下達的審計決定書等事項,建立督促整改檢查工作臺賬,實行動態(tài)管理,并在相應審計業(yè)務文書出具后合理的期限內負責督促、提醒主辦業(yè)務處對被審計單位整改情況進行檢查。主辦業(yè)務處要在規(guī)定期限內負責檢查被審計單位整改情況。
三是明確了檢查報告的具體格式和內容。《辦法》明確了主辦業(yè)務處在檢查后要提交審計整改檢查報告,并制定了審計整改檢查報告的具體格式,以便于規(guī)范和操作。審計整改檢查報告應涵蓋檢查工作開展情況、被審計單位的整改情況、沒有整改或者沒有完全整改事項的原因和建議、審計決定書中存在的重要錯誤事項及糾正意見等內容。
四是明確了檢查報告的審議程序?!掇k法》明確了審計整改檢查報告需經(jīng)法規(guī)處審理,由分管辦領導簽署意見,確定是否需經(jīng)審計業(yè)務會議審議。同時規(guī)定被審計單位不執(zhí)行審計決定的處理建議和審計決定書中存在的重要錯誤事項及糾正意見必須經(jīng)審計業(yè)務會議審議,以確保審計整改檢查質量。
五是明確了拒絕整改行為的處理方式?!掇k法》明確了該辦在法定職權范圍內作出的審計決定,被審計單位在執(zhí)行時限終了不執(zhí)行審計決定的,由主辦業(yè)務處代擬責令執(zhí)行審計決定通知書。該辦發(fā)出責令執(zhí)行審計決定通知書后,期限屆滿被審計單位仍不執(zhí)行審計決定的,由主辦業(yè)務處代擬協(xié)助執(zhí)行函、強制執(zhí)行函或建議處分函,提請有關主管機關、單位協(xié)助執(zhí)行,或申請人民法院強制執(zhí)行,并可提請有關主管機關、單位對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分,以保證審計整改落實到位。同時制定了上述文書的具體格式。(劉鑫華)
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