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審計署辦公廳關于2015至2016年度內部審計科研課題招標的通知
審辦內發(fā)〔2015〕47號
 
【時間:2015年04月07日】 【來源:中國內審協(xié)會】字號: 【大】 【中】 【小】

各省、自治區(qū)、直轄市和新疆生產(chǎn)建設兵團審計廳(局),國務院各部委、各直屬機構審計局,中直管理局、中華全國總工會、武警總部審計局,中央直屬企、事業(yè)單位,南京審計學院:

  經(jīng)審定,2015至2016年度審計署面向社會公開招標內部審計科研課題共4項,現(xiàn)予以發(fā)布。課題及其主要研究內容如下:

  一、內部審計在公司治理中的作用研究

  本課題應在全面深化改革迫切需要完善現(xiàn)代企業(yè)制度,健全公司法人治理結構的背景下,調查了解國內外企業(yè)內部審計和公司治理現(xiàn)狀,重點研究內部審計在公司法人治理結構中的定位,內部審計與企業(yè)發(fā)展走勢的內在關系,探索內部審計如何對推動公司法人治理結構的完善發(fā)揮有效作用,提出改進和加強內部審計工作的對策和建議。

  二、國有企業(yè)境外業(yè)務審計研究

  本課題主要針對大量國有企業(yè)在實施“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略的過程中,經(jīng)營風險和投資風險不斷增加的現(xiàn)狀,在分析國有企業(yè)境外業(yè)務特點的基礎上,研究開展內部審計對維護境外資產(chǎn)安全、防范投資風險發(fā)揮的作用,從審計內容、審計重點、審計組織方式、存在的問題和困難等方面,探索國有企業(yè)境外業(yè)務審計的制度設計和方式方法,為維護國有企業(yè)境外資產(chǎn)安全完整,推動國有企業(yè)穩(wěn)健開展國際化經(jīng)營提出參考意見和建議。

  三、內部審計確認和咨詢良好實務研究

  新修訂的內部審計準則確定內部審計職能為確認和咨詢,體現(xiàn)了內部審計理論與實務的最新發(fā)展。本課題要求梳理和歸納內部審計確認職能和咨詢職能的相關理論,重點立足于提煉和總結具有典型性的良好實務案例,對選項思路、組織方式、具體實施方法等進行深入分析,探討內部審計如何更好地履行職能,服務于組織的需要,為各類組織內部審計的科學發(fā)展提供參考和借鑒。

  四、舞弊審計研究

  本課題主要研究內部審計在揭示舞弊、防范風險中的定位和職責,通過調查開展舞弊審計的必要性、內容、方法、報告機制等,研究舞弊審計在組織治理和全面風險管理中的重要作用,為內部審計在健全內部控制、減少舞弊風險方面更好地發(fā)揮作用提供指導和借鑒。

  以上課題自本通知發(fā)布之日起接受申報。凡符合《審計署重點科研課題管理辦法》(審會發(fā)〔2009〕3號)規(guī)定的申報條件者,可登陸中國內部審計協(xié)會網(wǎng)站“學術”欄目(http://www.ciia.com.cn/xs.html)下載并填寫立項申請表,于2015年6 月15 日前(以寄出郵戳為準)將申請表紙質件(一式10份)郵寄至中國內部審計協(xié)會準則與學術部,并將申請表電子件發(fā)送至中國內部審計協(xié)會準則與學術部郵箱(sa.ciia@163.com)。發(fā)送電子郵件時請務必在主題欄標明“2015課題申報”字樣。

  中國內部審計協(xié)會通訊地址:北京市海淀區(qū)中關村南大街4號 (郵政編碼:100086)

  聯(lián) 系 人:尤廣輝

  聯(lián)系電話:010—82199847

                                     審計署辦公廳

                                     2015年4月1日

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