審計署重慶辦積極開展內部管理自查自糾工作
近日,根據審計署關于進一步加強機關內部管理的通知精神,審計署駐重慶特派辦以“認真自查、積極整改、健全制度、規(guī)范管理”為目標,制定了五步措施,積極開展內部管理自查自糾工作。
一是成立開展內部管理自查自糾工作領導小組。切實加強組織領導,嚴密部署,動員各處室人員認真學習文件精神,把自查自糾工作擺上重要日程,做好此項工作。
二是明確自查自糾范圍、落實責任處室。從基礎建設、財務管理、資產管理、綜合治理等方面,落實責任處室,明確分工,對內部管理可能涉及到的重點問題給出明確范圍。
三是嚴格自查,用審計別人的眼光審視自己存在的問題。結合實際,一方面要求各處室全面檢查內部管理的方方面面,另一方面結合該辦的內審制度,在重點檢查內部管理可能涉及問題的同時,與日常監(jiān)管工作相結合,整體推進,綜合實施。
四是落實整改,堅決做到不走過場。要求各處室針對自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,制定整改措施并抓好落實。在整改過程中要深入剖析產生問題的原因,完善制度,加強管理。能整改的馬上整改,不能馬上整改的采取有效措施逐步整改,確已無法整改的將引以為戒,杜絕類似問題的再次發(fā)生。
五是認真總結,形成書面報告匯總上報。該辦要求各處室對自查自糾情況不包庇,不隱藏,要實事求是地將具體情況形成書面報告,上報領導小組辦公室,由其對開展內部管理自查自糾工作進行全面總結分析,形成專題報告。
一是成立開展內部管理自查自糾工作領導小組。切實加強組織領導,嚴密部署,動員各處室人員認真學習文件精神,把自查自糾工作擺上重要日程,做好此項工作。
二是明確自查自糾范圍、落實責任處室。從基礎建設、財務管理、資產管理、綜合治理等方面,落實責任處室,明確分工,對內部管理可能涉及到的重點問題給出明確范圍。
三是嚴格自查,用審計別人的眼光審視自己存在的問題。結合實際,一方面要求各處室全面檢查內部管理的方方面面,另一方面結合該辦的內審制度,在重點檢查內部管理可能涉及問題的同時,與日常監(jiān)管工作相結合,整體推進,綜合實施。
四是落實整改,堅決做到不走過場。要求各處室針對自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,制定整改措施并抓好落實。在整改過程中要深入剖析產生問題的原因,完善制度,加強管理。能整改的馬上整改,不能馬上整改的采取有效措施逐步整改,確已無法整改的將引以為戒,杜絕類似問題的再次發(fā)生。
五是認真總結,形成書面報告匯總上報。該辦要求各處室對自查自糾情況不包庇,不隱藏,要實事求是地將具體情況形成書面報告,上報領導小組辦公室,由其對開展內部管理自查自糾工作進行全面總結分析,形成專題報告。
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