為更好地保存審計成果,切實發(fā)揮審計檔案作用,審計署濟南特派辦嚴格落實檔案歸檔責(zé)任,加強培訓(xùn)指導(dǎo),強化檔案審核管理,多策并舉著力提升審計檔案質(zhì)量。
嚴格落實責(zé)任,確保檔案材料的真實性、完整性。該辦認真落實審計檔案“三級歸檔責(zé)任制”,結(jié)合審計項目各階段工作,聚焦審計資料產(chǎn)生、收集、整理、組卷歸檔的全過程,形成審計組、業(yè)務(wù)處和辦公室既明確分工又相互配合的審計檔案歸檔機制。一是審計組長或現(xiàn)場負責(zé)人在編制審計項目實施方案時即確定歸檔責(zé)任人,負責(zé)對歸檔材料的原始性、真實性、完整性進行審核。二是歸檔責(zé)任人負責(zé)在審計過程中及時收集、保存歸檔文件資料,項目結(jié)束后按要求整理立卷歸檔;處室兼職檔案員負責(zé)對歸檔資料初步審核并及時移交辦公室。三是辦檔案員負責(zé)組織、指導(dǎo)和監(jiān)督辦內(nèi)各類檔案的立卷歸檔工作,嚴格按照檔案質(zhì)量要求和移交程序?qū)徍蓑炇铡Mㄟ^明確分工,壓實責(zé)任,確保審計檔案文件資料完整齊全、真實有效。
加強培訓(xùn)指導(dǎo),增強立卷歸檔的規(guī)范性、科學(xué)性。一是加強檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織開展檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)、及時傳達審計署檔案管理培訓(xùn)有關(guān)要求,引導(dǎo)各處室兼職檔案員、項目歸檔責(zé)任人和審計組成員認真學(xué)習(xí)《審計署檔案管理規(guī)定》《審計檔案立卷歸檔操作規(guī)程》等文件規(guī)定,熟練掌握審計檔案的管理原則、整理方法、歸檔流程、技術(shù)標準等,嚴格按照歸檔范圍及時收集整理審計項目文件材料,確保立卷歸檔工作規(guī)范有序。二是加強溝通聯(lián)動,開展有針對性的歸檔指導(dǎo)。如針對重大政策跟蹤審計管理平臺“一審多項”“一審多果”的情況,辦檔案員與各處室積極溝通協(xié)調(diào),提出針對性的解決方案,使組卷方式更加科學(xué)合理,避免出現(xiàn)同一文件資料重復(fù)歸檔等問題;對國家重大政策措施落實情況跟蹤審計等案卷數(shù)量較多且持續(xù)開展的審計項目,檔案案卷題名采用加蓋印章的方式,增強案卷封面的美觀性。
強化審核管理,保證歸檔工作的嚴肅性、嚴謹性。一是明確要求審計項目實施方案、業(yè)務(wù)會議記錄、審計工作底稿匯總表等文件資料要有審計組組長或現(xiàn)場負責(zé)人簽字,審計組組長或現(xiàn)場負責(zé)人對初步立好的案卷文件認真審核,仔細檢查文件材料是否完整,審計證據(jù)是否真實可靠,手續(xù)是否完備,審計數(shù)據(jù)是否準確等,確保檔案材料不存在缺失、無效、冗余等情況。二是處室兼職檔案員對項目歸檔責(zé)任人擬移交的檔案資料先行審核把關(guān),對照《審計機關(guān)審計檔案管理規(guī)定》《審計檔案歸檔參考樣本》等文件要求,及時提出意見與建議,指導(dǎo)、幫助歸檔責(zé)任人整改完善問題資料。三是辦檔案員對各處室移交的審計檔案進行審核驗收,在檔案組卷是否合理、裝訂是否合規(guī)、目錄編制是否規(guī)范、頁號是否正確、要素是否齊全、文件資料排序是否恰當?shù)确矫鎳栏駥徍?,對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見并督促落實,待檔案資料整改到位后方正式接收入庫。通過加強管理,層層審核,嚴格標準,促使審計人員本著對歷史負責(zé)、對審計事業(yè)負責(zé)的態(tài)度認真做好檔案歸檔工作,切實提高審計檔案質(zhì)量。(鄭秀芹 謝熠)
責(zé)任編輯:歐立坤 |
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