湖北襄陽:省委常委、市委書記王君正要求嚴(yán)肅整改審計發(fā)現(xiàn)問題
“所提問題應(yīng)引起重視,防微杜漸,強化管理”;“請市政府督查室對有關(guān)單位下發(fā)督辦通知書,督促嚴(yán)肅認真整改并將整改情況匯報”。這是近日湖北省委常委、襄陽市委書記王君正,市長別必雄分別對該市2013年經(jīng)濟責(zé)任審計中市直30戶行政事業(yè)單位財務(wù)收支中存在五個方面問題的《審計專報》上作出的重要批示,也是該市今年全面啟動《湖北省領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任問責(zé)暫行辦法》的重要舉措之一。
據(jù)襄陽市審計部門提供的審計結(jié)果綜合分析報告顯示:30戶行政事業(yè)單位都不同程度地存在著違紀(jì)違規(guī)問題,有些問題還比較嚴(yán)重,且?guī)в衅毡樾?、傾向性特點。審計的30戶單位中,有15戶單位存在國有資產(chǎn)管理不規(guī)范,房屋租賃和資產(chǎn)處置未納入財政管理,大多處于無序狀態(tài),涉及金額6031.71萬元,占違紀(jì)違規(guī)總額32%;有17戶單位存在違反政府采購制度問題,涉及金額766.57萬元,占違紀(jì)違規(guī)總額4%;有10戶單位存在基本建設(shè)項目不按照規(guī)定進行招投標(biāo),或無計劃、超計劃投資問題,涉及金額11893.02萬元,占違紀(jì)違規(guī)總額63%;報銷不合規(guī)發(fā)票,白條報銷等問題,涉及金額130萬元,占違紀(jì)違規(guī)總額0.6%;會計基礎(chǔ)工作薄弱,兼職會計人員多,會計核算和財務(wù)管理不規(guī)范等問題都十分普遍。
該市市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)對《審計專報》批示后,市政府督查室逐戶下發(fā)了《審計專報整改通知書》,要求問題單位針對存在問題進行嚴(yán)肅認真整改,問題不整改不放過、不銷號,直至“問到底,責(zé)到位”,并將整改情況限期上報。據(jù)匯總審計整改情況顯示,由于該市審計部門積極宣傳《湖北省領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任問責(zé)暫行辦法》,此次整改效果顯著。一是被審計領(lǐng)導(dǎo)干部對經(jīng)濟責(zé)任審計的認識進一步提高,對問題的整改更加重視。各單位及時召開黨委(組)會、行政辦公會,通報審計情況,逐條研究分析原因,并制定整改措施。30個單位共制定整改措施達116條。二是被審計單位積極落實整改方案和措施,力促整改。對審計查出的5個方面的共性問題已整改或正在落實整改,整改資金16939.17萬元,問題資金整改率達90%。三是被審計單位積極采納審計建議,規(guī)范管理行為。建立、補充、修訂和完善相關(guān)內(nèi)部規(guī)章管理制定和辦法達16項。(張?zhí)熳?nbsp; 田家改 韋 瑋)
據(jù)襄陽市審計部門提供的審計結(jié)果綜合分析報告顯示:30戶行政事業(yè)單位都不同程度地存在著違紀(jì)違規(guī)問題,有些問題還比較嚴(yán)重,且?guī)в衅毡樾?、傾向性特點。審計的30戶單位中,有15戶單位存在國有資產(chǎn)管理不規(guī)范,房屋租賃和資產(chǎn)處置未納入財政管理,大多處于無序狀態(tài),涉及金額6031.71萬元,占違紀(jì)違規(guī)總額32%;有17戶單位存在違反政府采購制度問題,涉及金額766.57萬元,占違紀(jì)違規(guī)總額4%;有10戶單位存在基本建設(shè)項目不按照規(guī)定進行招投標(biāo),或無計劃、超計劃投資問題,涉及金額11893.02萬元,占違紀(jì)違規(guī)總額63%;報銷不合規(guī)發(fā)票,白條報銷等問題,涉及金額130萬元,占違紀(jì)違規(guī)總額0.6%;會計基礎(chǔ)工作薄弱,兼職會計人員多,會計核算和財務(wù)管理不規(guī)范等問題都十分普遍。
該市市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)對《審計專報》批示后,市政府督查室逐戶下發(fā)了《審計專報整改通知書》,要求問題單位針對存在問題進行嚴(yán)肅認真整改,問題不整改不放過、不銷號,直至“問到底,責(zé)到位”,并將整改情況限期上報。據(jù)匯總審計整改情況顯示,由于該市審計部門積極宣傳《湖北省領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任問責(zé)暫行辦法》,此次整改效果顯著。一是被審計領(lǐng)導(dǎo)干部對經(jīng)濟責(zé)任審計的認識進一步提高,對問題的整改更加重視。各單位及時召開黨委(組)會、行政辦公會,通報審計情況,逐條研究分析原因,并制定整改措施。30個單位共制定整改措施達116條。二是被審計單位積極落實整改方案和措施,力促整改。對審計查出的5個方面的共性問題已整改或正在落實整改,整改資金16939.17萬元,問題資金整改率達90%。三是被審計單位積極采納審計建議,規(guī)范管理行為。建立、補充、修訂和完善相關(guān)內(nèi)部規(guī)章管理制定和辦法達16項。(張?zhí)熳?nbsp; 田家改 韋 瑋)
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