近年來,內(nèi)蒙古自治區(qū)固陽縣審計局在確保審深審?fù)?、充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用的同時,探索建立“五大機制”,扎實抓好審計發(fā)現(xiàn)問題整改。
一是建立審計整改責(zé)任落實機制。按照審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實清單化、管理臺賬化要求,進(jìn)一步壓實整改工作的主體責(zé)任、直接責(zé)任、跟蹤督促責(zé)任,明確分工、職責(zé)權(quán)限和完成時限,確保責(zé)任到人、分工明確,為扎實抓好審計整改工作奠定堅實基礎(chǔ)。
二是建立審計整改對賬銷號機制。堅持“誰審計,誰負(fù)責(zé)整改”的原則,由審計組建立審計整改跟蹤臺賬,推行“問題清單”和“整改清單”制,對審計整改情況實行動態(tài)監(jiān)管。
三是建立審計整改聯(lián)動機制。推動縣政府出臺《固陽縣審計整改工作聯(lián)席會議制度》,建立由分管縣領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任召集人,紀(jì)委監(jiān)委、組織、編辦、審計、財政、人社等部門有關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員的審計整改工作聯(lián)席會議制度,明確聯(lián)席會議成員單位職責(zé),定期召開會議,通報審計查出的問題,研究審計整改工作,落實審計整改責(zé)任。
四是建立審計整改督查問責(zé)機制??h政府督查部門對審計整改落實不到位,以及審計整改中遇到的典型性問題和疑難事項開展專項督查,進(jìn)一步促進(jìn)審計整改。同時,對不履行整改責(zé)任,存在虛假整改、推諉拖延、整改落實不力而導(dǎo)致違規(guī)違紀(jì)問題屢審屢犯的,縣審計局將依據(jù)有關(guān)規(guī)定,提請縣紀(jì)委監(jiān)委、縣委組織部對被審計單位主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談、誡勉談話;造成不良影響或后果的,視情節(jié)追究相關(guān)責(zé)任。
五是建立審計整改結(jié)果運用機制。被審計單位把審計整改落實情況納入領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策范圍,領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果和審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況納入縣政府日常督查與年終考核及所在單位領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會內(nèi)容,并作為領(lǐng)導(dǎo)干部年度考核、述職述廉的重要依據(jù)。(賀浩然)
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