河北省各級審計委員會及其辦公室深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要講話精神,全面落實黨中央關(guān)于建立健全審計整改長效機制的意見,按照省委、省政府工作部署要求,強化審計監(jiān)督,壓實各方責任,以有力有效審計整改推動全省經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
一是加強組織領(lǐng)導(dǎo),以最堅決的態(tài)度抓整改。全省各級審計委員會及其辦公室強化政治意識,提高政治站位,把抓好審計整改作為重大政治任務(wù),以實實在在的整改成效彰顯堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。省委審計辦高度重視審計整改,深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計整改工作的重要指示批示精神,認真落實省委、省政府主要領(lǐng)導(dǎo)對審計整改工作提出的要求,把落實審計整改作為講政治的具體行動,切實把問題整改到位。唐山市委審計委員會主任、副主任先后34次對審計整改作出指示批示,要求提高政治站位,按照“五個一”工作機制,既落實分管責任,又壓實屬地和部門責任;整改期間,市委、市政府多次召開專題調(diào)度會議,聽取整改進展情況匯報,對整改有難度的問題逐一分析研究,制定行之有效的整改措施,確保按時高質(zhì)完成整改任務(wù)。衡水市委審計辦成立審計整改專班,市領(lǐng)導(dǎo)對分管部門存在的問題進行重點調(diào)度,統(tǒng)籌相關(guān)責任部門和單位,加大審計整改力度,解決了長期未整改的問題。
二是加強機制建設(shè),筑好審計整改“制度墻”。全省各級審計委員會及其辦公室從嚴從實從細從緊抓好審計整改工作,一體推進揭示問題、規(guī)范管理、促進改革,建立健全“不貳過”長效機制,針對普遍性、多發(fā)性問題,舉一反三,深挖根源,實現(xiàn)“整改一點、規(guī)范一片、治理一域”的效果。省委審計辦實行審計整改承諾制,針對審計報告中揭示的超整改期限問題,組織相關(guān)責任單位確認整改完成時限,簽訂整改承諾書,并抄送省紀委監(jiān)委、省委組織部及相關(guān)主管部門,協(xié)同推動問題整改;制定《河北省審計廳審計整改約談辦法(試行)》,建立審計整改通報機制,印發(fā)《關(guān)于做好審計整改相關(guān)工作的通知》,通過不斷完善制度,做好審計整改“下半篇”文章。石家莊市委審計辦對近年來有關(guān)審計整改相關(guān)文件進行了梳理,建立健全了一系列審計整改監(jiān)督制度性文件,編印《石家莊市審計整改工作制度匯編》,發(fā)放給21個縣(市、區(qū))審計局和市局各科室,提高審計整改工作制度化、規(guī)范化水平。張家口市委審計辦建立審計整改預(yù)警督辦機制,對存在逾期風(fēng)險的主責單位下發(fā)整改預(yù)警單,提醒加大加快整改力度和進度,對已經(jīng)超出整改期限仍未完成整改任務(wù)的單位下發(fā)整改督辦函,要求列出時間表、路線圖、責任人,采取有力舉措,推進整改落實。承德市委審計辦探索建立“1+6+N”審計整改監(jiān)督模式,強化審計整改責任落實,推動審計整改監(jiān)督體系信息化、制度化、規(guī)范化建設(shè),實行清單制度和臺賬管理,落實一項整改任務(wù)、一名牽頭領(lǐng)導(dǎo)、一個工作專班、一個整改方案、一本整改臺賬“五個一”工作機制。廊坊市委審計辦探索實施“審計整改清單雙送達”工作機制,在向被審計單位送達問題清單時,同步向主管(包聯(lián))市領(lǐng)導(dǎo)送達,形成市領(lǐng)導(dǎo)與審計機關(guān)雙重督導(dǎo)加壓的工作格局。同時,將“四色管理法”運用到審計整改中,根據(jù)整改任務(wù)輕重緩急,分成綠色、白色、黃色、紅色4種顏色,采取不同的應(yīng)對處置措施,提升審計整改效果。辛集市委審計辦健全審計整改約談機制,對于被審計單位無正當理由拒不整改,或者弄虛作假、屢審屢犯的,將會同督查部門約談被審計單位主要負責人及相關(guān)責任人。
三是加強督促整治,打好審計整改“組合拳”。全省各級審計委員會及其辦公室把督促審計整改作為日常監(jiān)督的重要參考,在審計整改上打好“組合拳”,做到件件有回音。省委審計辦積極開展專項整治,組織召開協(xié)調(diào)會,與省財政廳、省機關(guān)事務(wù)管理局等相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門研究專項整治工作,印發(fā)《關(guān)于開展相關(guān)領(lǐng)域?qū)m椪蔚耐ㄖ?,對審計中發(fā)現(xiàn)的虛列支出、市縣財政集中支付中心賬戶資金沉淀、公務(wù)用車租賃管理不規(guī)范、科研項目弄虛作假等突出問題開展專項整治。石家莊市委審計辦全面履行審計整改督促檢查責任,采用將責任單位“請進來”和審計人員“走下去”相結(jié)合的方式,幫助其尋找問題癥結(jié),分析原因,提出切實可行的專業(yè)意見和建議。保定市委審計辦加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào),各成員單位順暢銜接、密切配合,對審計發(fā)現(xiàn)問題開展聯(lián)合督導(dǎo)6次,推動被審計單位認真落實整改主體責任。加大對市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改力度,整改率達到90%以上。衡水市委審計辦強化審計整改督促檢查,堅持精準施策、分類指導(dǎo)、多措并舉、督促整改,在清理往來資金中,針對困擾棗強縣大營鎮(zhèn)長期掛賬往來資金未核銷問題,審計人員幫助其分析研判,指導(dǎo)該鎮(zhèn)按照形成原因、核銷依據(jù)和標準等建立了整改明細清單,指導(dǎo)其依法依規(guī)清理核銷往來款5.6億元。邢臺市委審計辦對2022年度101個審計項目中尚未整改完成的212項問題開展專項整改督查,按照見人、見物、見事“三見”要求和“三個不放過”原則,以解決突出問題、健全長效機制、推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展為重點,督促各相關(guān)單位逐項分解整改任務(wù),層層壓實整改責任,做到全面徹底整改。
四是強化貫通協(xié)同,構(gòu)建審計“大監(jiān)督”格局。全省各級審計委員會及其辦公室推動審計監(jiān)督與人大監(jiān)督、紀檢監(jiān)察、巡視巡察等各類監(jiān)督貫通協(xié)同,深化信息溝通、工作聯(lián)通、成果融通,充分發(fā)揮各級黨委審計委員會在把方向、謀大局、定政策方面的重要作用。省委審計辦扎實推進審計監(jiān)督和紀檢監(jiān)察監(jiān)督有機貫通,加強對接會商,理順審計移送事項反饋機制。建立健全信息共享機制,每季度將審計報告、主送其他機關(guān)或單位的移送處理事項、被審計單位審計整改落實情況清單、財政聯(lián)網(wǎng)篩查的問題疑點清單等抄送省紀委監(jiān)委機關(guān);開展巡視發(fā)現(xiàn)審計查出問題整改不到位專項整改督查,壓實各級整改責任,并及時向省委巡視辦反饋整改結(jié)果。邯鄲市委審計辦與市紀委監(jiān)委、市政府督查室開展聯(lián)合督導(dǎo),組成2個聯(lián)合督導(dǎo)組,赴6個縣(區(qū))進行現(xiàn)場督導(dǎo),進一步壓實主體責任,傳導(dǎo)壓力,督促問題整改。承德市委審計辦構(gòu)建“審計機關(guān)督促指導(dǎo)、責任單位主動作為、監(jiān)督部門協(xié)同聯(lián)動”的審計整改工作格局,制定《關(guān)于建立市委巡察機構(gòu)與市審計局協(xié)作機制的意見》,將審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況納入市委巡查的重點監(jiān)督內(nèi)容,增強各問題責任單位、行業(yè)主管部門整改責任感、緊迫感。唐山市委審計辦建立協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,構(gòu)建“黨委總攬、人大監(jiān)督、政府督辦、職能部門分工協(xié)作、被審計單位具體執(zhí)行”的審計整改工作機制,推動層層壓緊壓實責任。秦皇島市委審計辦建立《市政府批轉(zhuǎn)交市審計局督辦問題整改臺賬》等審計整改五套臺賬和整改檔案、整改工作日志制度,對審計整改問題底數(shù)、整改進度進行全過程、動態(tài)化掌握。邢臺市委審計辦持續(xù)加強與相關(guān)部門聯(lián)動,出臺審計整改問責辦法,推動市政府常務(wù)會議、市政府專題會議研究部署審計整改工作,做好審計整改工作統(tǒng)籌。定州市委審計辦與市委巡察辦開展整改聯(lián)動,市委巡察辦將審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況作為巡察監(jiān)督重點,市委審計辦將巡察反饋涉及經(jīng)濟責任、項目資金等問題整改落實情況納入審計監(jiān)督重點內(nèi)容。(佘仕苗)
責任編輯:趙方 |
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