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關注國企重點投資項目、規(guī)范審計整改結果認定……關注本期審計動態(tài)
【發(fā)布時間:2023年09月27日】
【來源:相關審計機關】
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召開市委審計委員會成員單位聯(lián)絡員會議

北京市委審計辦召開市委審計委員會成員單位聯(lián)絡員會議。市紀委監(jiān)委,市委組織部,市人大財經(jīng)辦、預工委,市財政局,市國資委,中國人民銀行北京分行等成員單位聯(lián)絡員參會。進一步傳達學習二十屆中央審計委員會第一次會議精神、《中央審計委員會關于推進新時代審計工作高質(zhì)量發(fā)展的意見》及全市貫徹落實的若干措施,共同研究了落實審計委員會會議議定事項等任務分工的意見和安排,各成員單位聯(lián)絡員分別介紹了本單位貫徹落實中央審計委員會會議精神和市委審計委員會部署要求的措施和成效,圍繞加強溝通聯(lián)絡、發(fā)揮職能作用等方面提出意見建議。

關注國有企業(yè)重點投資項目

寧夏回族自治區(qū)審計廳開展自治區(qū)屬國有企業(yè)重點投資項目專項審計調(diào)查,重點審計11戶自治區(qū)屬大中型企業(yè)2020年至2022年5000萬以上的重點項目的立項、建設進展、投資完成以及項目評價等總體情況。關注國有企業(yè)是否結合主責主業(yè),是否將“十四五”規(guī)劃明確的重點項目及時納入年度投資計劃并落實國有企業(yè)發(fā)展指標,有無投資項目前期可行性研究論證不到位,導致預期目標無法實現(xiàn)、造成資金損失浪費等問題;投資項目前期論證、項目重大內(nèi)容變更等重要事項是否通過集體研究,有無不顧自身經(jīng)營發(fā)展實際,超出償還能力,大規(guī)模舉債上項目的問題;投資項目是否按規(guī)定組織公開招投標,有無因協(xié)調(diào)推進不力造成項目建設進度滯后、長期未完工的問題;有無未經(jīng)批準擅自擴大建設規(guī)模,虛增費用的問題;項目設計變更審批程序是否合規(guī),項目是否及時辦理結算、決算及驗收,有無長期未結算決算、未經(jīng)驗收即投入使用的問題;投資項目是否按照設計期限達標投產(chǎn),有無因可行性研究不充分、疏于管理等原因?qū)е峦顿Y未發(fā)揮效益或資產(chǎn)長期閑置等問題;股權投資項目是否正常運營,有無未及時收回投資收益、存在重大損失風險等問題。

推進審計工作高質(zhì)量發(fā)展

山東省委審計委員會印發(fā)《關于加強黨對審計工作全面領導進一步推進新時代審計工作高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》,明確全省各級黨委審計委員會更好發(fā)揮牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用的總體要求和思路舉措。要堅持政治統(tǒng)領,把黨的領導貫穿審計工作全過程;堅持人民至上,聚焦群眾急難愁盼,加大重點民生資金和項目審計力度,維護好人民群眾根本利益;形成全省審計工作一盤棋;持續(xù)推進與其他各類監(jiān)督貫通協(xié)同,一體推進揭示問題、規(guī)范管理、促進改革;堅持依法依規(guī),全面貫徹新修訂審計法,完善審計監(jiān)督地方性法規(guī),嚴格依照法定職責、權限和程序行使審計監(jiān)督權;突出問題導向、效果導向,深入開展調(diào)查研究,以改革的思路、辦法,解決制約審計高質(zhì)量發(fā)展的短板問題。

召開工作情況匯報座談會

海南省委副書記、省長劉小明赴省審計廳調(diào)研,觀看海南省領導干部自然資源資產(chǎn)離任審計信息系統(tǒng)操作演示,召開座談會聽取2023年審計重點工作情況匯報。會議指出,要深入學習貫徹習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上的重要講話和關于審計工作的重要指示批示精神,牢記“國之大者”,自覺融入大局、主動服務大局,在聚焦審計署和省委、省政府決策部署,以及海南自貿(mào)港建設、經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展、生態(tài)文明建設、黨的自我革命、政府投資、潛在風險等方面加強審計監(jiān)督,主動揭示突出問題和重大風險,深化審計成果運用,將審計專業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為治理效能,以高質(zhì)量監(jiān)督保障海南自貿(mào)港建設和高質(zhì)量發(fā)展。省政府將一如既往地重視和支持審計工作,各級各部門要自覺接受審計監(jiān)督,虛心接受審計指出的問題,認真采納審計提出的建議嚴肅整改,全力支持審計機關依法履職盡責。

規(guī)范審計整改結果審核認定

貴州省審計廳印發(fā)《關于規(guī)范審計查出問題整改結果審核認定的通知》,要求各級審計機關準確把握審計整改審核認定的總體要求,堅持“依法依規(guī)、客觀公正、實事求是”的原則,根據(jù)審計查出問題審計處理意見的落實情況,開展審計整改結果審核認定;明確要做好對以下情形的審核認定工作:整改責任單位采取了與審計處理意見不一致整改措施、因整改條件變化導致審計處理意見不能落實、因?qū)徲嬞|(zhì)量問題導致審計處理意見不能落實、以司法訴訟或移交其他部門處理、相關事項辦理已超出審計整改責任單位職責權限的以及以違規(guī)方式整改等,確保審計整改認定實事求是。加強審計整改審核認定工作保障,強化審計整改研究,建立健全審核工作機制,加強審計整改審核質(zhì)量檢查。

助推商務管理水平穩(wěn)步提升

武漢市審計局同步開展支持商務發(fā)展資金績效情況專項審計調(diào)查、商務領域民生實事審計、商務部門預算執(zhí)行審計等審計項目,統(tǒng)籌審計資源,摸清專項資金底數(shù)、執(zhí)行情況及結余資金的處置等情況等。在專項資金審計中,整理出預算執(zhí)行率低、預算安排不科學、民生實事項目中獎補資金撥付不及時的項目,為部門預算和民生實事項目提供有效信息。聚焦消費提質(zhì)擴容、貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展、重要商品儲備等內(nèi)容,把涉及民生實事的國際消費中心城市建設專項資金、外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金作為必審事項,將服務貿(mào)易發(fā)展專項資金等作為重點事項開展審計。查找是否存在獎補依據(jù)不充分、流程不完善以及資金撥付標準不科學、撥付時間不及時、使用不規(guī)范、重復補貼、不符合條件享受補貼等問題。對審計發(fā)現(xiàn)的商務管理工作中存在的風險隱患或短板弱項逐項解剖研討,幫助解決商務發(fā)展工作中的堵點、痛點和難點,推動更多審計成果轉(zhuǎn)化為商務發(fā)展實際成效,促進重大項目、重大舉措落實落地。

策劃編輯:高天

責任編輯:趙方
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