迭代升級實施辦法
浙江省省委審計委員會辦公室、省審計廳、省委組織部迭代升級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計結(jié)果反饋實施辦法。要求審計機關(guān)按照黨建統(tǒng)領(lǐng)“七張問題清單”閉環(huán)管理機制,履行好督促整改的職責(zé),為被審計單位正確理解認識審計發(fā)現(xiàn)的問題,做好后續(xù)整改工作掃清盲點。要求被審計領(lǐng)導(dǎo)干部不回避矛盾,不推卸責(zé)任,就用好審計結(jié)果,提升履職能力、校準政績觀、改進工作等方面內(nèi)容作好表態(tài);被審計單位主要領(lǐng)導(dǎo)要堅決扛起審計問題整改的政治責(zé)任,以“真認賬、真反思、真負責(zé)、真整改”的態(tài)度,做好反饋問題整改。通過擴大組織部門參與度、提升反饋材料規(guī)范度、強化反饋工作透明度,合力提升經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督嚴肅性、權(quán)威性、有效性。
印發(fā)指導(dǎo)意見
江西省審計廳印發(fā)《2023年內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)意見》。細化實化黨領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計工作的制度機制,強化對內(nèi)部審計工作規(guī)劃、年度審計計劃、審計質(zhì)量控制、問題整改等重要事項的管理。聚焦主責(zé)主業(yè),科學(xué)制定內(nèi)部審計計劃,聚焦重大政策措施落實情況、預(yù)算執(zhí)行和資產(chǎn)負債損益、內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理情況等方面開展內(nèi)部審計。嚴格內(nèi)部審計工作質(zhì)量管控,將研究思維貫穿于內(nèi)部審計工作全過程;強化審計項目立項、審計方案編制、審計現(xiàn)場實施、審計報告出具等環(huán)環(huán)相扣的全過程實時化質(zhì)量管控,加強對聘請社會審計機構(gòu)開展內(nèi)部審計的質(zhì)量控制。做好審計整改“下半篇文章”,建立健全審計查出問題整改長效機制。
助力安居工程
廈門市審計局助力保障性安居工程規(guī)范管理。完善安居工程建設(shè)質(zhì)量及風(fēng)險管理,推動有關(guān)單位對工程分包業(yè)務(wù)開展專題內(nèi)部審計,規(guī)范物資、服務(wù)招標采購,加強隱蔽工程質(zhì)量管控,樁基工程嚴格按“一樁一檔”進行質(zhì)量控制。嚴格履約保函有效期管理,梳理18個在建工程履約保函到期情況,建立臺賬、實行預(yù)警機制。加強保障性房源運營管理,對保障性商品房買受人名下房產(chǎn)情況、市級公租房承租人社保繳交單位開展核查,推動不符合租住資格的承租人退出公租房,推動安居集團制訂或修訂完善7份管理制度強化規(guī)范化管理。
報告審計整改情況
陜西省西安市審計局向市十七屆人大常委會第八次會議報告2021年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況報告。重點反映財政收支及預(yù)算執(zhí)行、重大政策措施、重點民生資金、重大建設(shè)項目、國有資產(chǎn)等5個方面審計查出問題的整改情況及審計移送違紀違法問題處理情況。截至2023年3月底,審計整改報告反映的274個問題中,要求立行立改的191個問題和42個已到期的分階段整改問題已全部整改完成;41個分階段或持續(xù)整改問題均已制定了整改措施和計劃,正在加快推進。整改落實后,財政收回資金6.44億元,增收節(jié)支23.52億元,促進撥付5.71億元,有關(guān)單位采納審計建議186條,制定出臺、修訂完善規(guī)章制度36項。
策劃編輯:何曉源
責(zé)任編輯:趙方 |
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